Добрый день! Подскажите пожалуйста как восстановить НДС по экспорту в 1С 8.2, делаю документом "восстановление НДС", но ничего не меняется когда формирую декларацию по НДС и в книге покупок тоже ничего не меняется. Что я делаю не так? Спасибо.
Comments
Здравствуйте! В чистом виде документа "восстановление НДС" в конфигурации 1С.Бухгалтерия предприятия 8 в ред2.0 нет. Возможно, вы применяете док-т "Отражение начисления НДС", указывая событие "восстановление НДС"(?) Ранее вх.НДС был правомерно принят к вычету, не так ли? Пож-та, уточните, каким образом вы пытаетесь оформить восстановление НДС при экспортных операциях? У вас не подтвержден экспорт? Сч19.07 задействован в ваших документах и проводках по ним? Укажите точное название и релиз вашей конфигурации, пож-та. Иначе может оказаться, что мы о разном пишем.
Добрый день! Экспорт у меня не подтвержден.Восстановила НДС документом "Восстановление НДС". Сделала проводки Д19.03 К19.07. Ранее НДС был принят к вычету.У меня 1С:Предприятие 8.2(8.2.16.352), конфигурация 2.0 (2.0.43.6).
Прошу прощения, про отсутствие док-та "восстановление НДС" в пр-ме я, конечно же, ошиблась. Просто хотела далее дописать (и забыла), что это лишь вспомогательный док-т для регламентного док-та по формированию книг покупок и продаж, но в настоящее время этот реглам.док-т (точнее два док-та) видоизменен.
В общем так. Смотрите. Если у вас ранее вх.НДС был уже включен в Книгу покупок, то хотелось бы понимать: на момент включения в Кн.покупок этот НДС был учтен на сч19.03 или 19.07? Т.е. проводка при включени была сформирована по сч19.07? И , соответственно, в движениях регистров "НДС предъявленный"(расход), НДС покупки и "НДС предъявленный, реализ.по ст.0%" тоже учитывался сч.19.07? Если нет, то данным док-том (Восстановление НДС) вы вряд ли сможете воспользоваться в автоматическом режиме. Разве только заполните его ручным образом.
У нас была отгрузка в декабре,сейчас мы будем подавать корр.НДС, вручнуя я сделала проводку(в декабре) Д19.07К19.03, и провела документ "Восст.ндс", там проводка Д19.03К68.02.Так правильно?Изначально все было на 19.03.
Насколько я разобралась в логике пр-мы, при восстановлении НДС автоматически срабатывает механизм тогда, когда у вас правомерно был принят вх.НДС на сч.19.07 (из корреспонденции Д19.07 К60.01) при реализации по ст.0% к вычету и было попадание в Книгу покупок (и в регистры выше мною перечисленные) сч.19.07, в частности, если было списание Д68.02 К19.07. Пр-ме нужно так.